黄石市第一技工学校2021年部门预算公开
2022-08-29 14:40:00 来源: 点击:黄石市第一技工学校2021年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分: 部门2021年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(8)
第三部分:部门2021年预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
第四部分名词解释
黄石市第一技工学校2021年部门预算
一、部门概况
(一)主要职责
我单位的主要职能是贯彻执行党和国家的有关技校教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚守正确的办学理念。根据当地经济建设和发展需要,积极组织开展各类培训,加强对外联系与合作,努力探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式。研究制订学校管理的各项规章制度并认真组织实施,确保教学质量和管理水平不断提高,抓好学校的设备和经费的管理工作。
(二)部门预算单位构成
从预算构成单位来看,黄石市第一技工学校部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位) 0 个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 1 个。
(三)部门人员构成
部门人员构成:本单位人员合计 87 人,其中在职 61 人,离退休 26 人;在职人员编制情况:全额财拨编制 44 人、包干(差额)编制 17 人、自筹编制 0 人。
二、部门2021年部门预算表
阳新县黄石市第一技工学校 2021年部门预算表
表一 阳新县黄石市第一技工学校2021年收支预算总表
填报单位:黄石市第一技工学校
表二 阳新县黄石市第一技工学校2021年收入预算总表
表三 阳新县黄石市第一技工学校2021年支出预算总表
填报单位:黄石市第一技工学校
表四 阳新县黄石市第一技工学校2021年财政拨款收支预算总表
填报单位:黄石市第一技工学校
表五 阳新县黄石市第一技工学校2021年一般公共预算支出表
填报单位:黄石市第一技工学校
表六 阳新县黄石市第一技工学校2021年一般公共预算基本支出表
填报单位:黄石市第一技工学校 单位:元
表七 阳新县黄石市第一技工学校2021年财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:黄石市第一技工学校
表八 阳新县黄石市第一技工学校2021年政府性基金预算支出表
填报单位:黄石市第一技工学校
三、2021年部门预算情况说明
(一)部门收入支出预算情况说明
黄石市第一技工学校2021年所属单位预算汇总预算总收入是 1126.2 万元,黄石市第一技工学校2021年度本级预算总收入 1126.2 万元。其中:财政拨款收入 831.2 万元、事业收入 295 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年度结转结余 0 万元。比2020年减少 264.08 万元。主要原因是 事业收入减少 200万;往来资金减少30万;财政拨款收入减少34.08万。
黄石市第一技工学校2021年所属单位预算汇总预算总支出是 1126.2 万元,本级预算总支出 1126.2 万元。其中:基本支出 1126.2 万元、项目支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。比2020年减少264.08 万元。主要原因是 事业收入减少 200万;往来资金减少30万;财政拨款收入减少34.08万。
(二)收入预算情况说明
黄石市第一技工学校2021年所属单位预算汇总总收入是 1126.2 万元,本年本级收入合计 1126.2 万元,其中:财政拨款收入 831.2 万元,占 73.8 %;事业收入 295 万元,占 26.2 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
(三)支出预算情况说明
黄石市第一技工学校2021年所属单位预算汇总预算总支出是 1126.2 万元,本年本级支出合计 1126.2 万元,其中:基本支出 1126.2 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出预算总表说明
黄石市第一技工学校2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入 831.2 万元,黄石市第一技工学校本级财政拨款收入 831.2 万元,比2020年相比减少 34.08 万元,财政拨款支出总预算 831.2 万元,比2020年相比减少 34.08 万元。主要原因是 单位情况变动。
(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明
黄石市第一技工学校2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出 831.2 万元,2021年部门本级公共预算财政拨款支出 831.2 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
二、公共安全支出类 0 万元,占本年支出 0 %
三、教育支出类 1126.2 万元,占本年支出 100 %
四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类 0 万元,占本年支出 0 %
六、社会保障和就业支出类 0 万元,占本年支出 0 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0 %
九、城乡社区事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十一、交通运输支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 831.2 万元,其中人员经费 797.7896 万元, 包括 基本工资 288.421 万元、津贴补贴和绩效工资 237.9482 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.0287 万元、职业年金缴费 23.0081 万元、职工基本医疗保险缴费 46.0143 万元、公务员医疗补助缴费 28.759 万元、其他社会保障缴费 12.1998 万元、住房公积金 69.0215 万元、其他工资福利支出 0 万元、 离休费 0.39 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助(遗属补助) 0 万元、救济费 0 万元、 助学金 0 万元,其他对个人和家庭的补助 0 万元; 公用经费 33.4104 万元:包括办公费 9.15 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.22 万元、培训费 4.3263 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 11.5036 万元、福利费 7.2105 万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出0 万元。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2021年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 万元,比2020年“三公”经费减少(增长) 0 %。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次 0 次,国内公务接0待人数 人。
(八)政府采购预算预算情况说明
2021年政府采购预算计划为 0 万元,其中:货物类 0 万元、服务类 0 万元、工程类 0 万元。
(九)国有资产占用情况
2021年我单位部门预算中固定资产总额为928万元。房屋建筑面积为50000平方米;机动车实有数为15 辆,价值116万元,其中:小轿车0 辆,大中型车辆0 辆,其他车辆15 辆;大型专用设备0 万元;通用设备469 万元,家具用具195万元。
(十)重点项目预算绩效目标情况说明
备注:我单位2021年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指XX单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
黄石市第一技工学校
二O二二年八月二十九日
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分: 部门2021年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(8)
第三部分:部门2021年预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
第四部分名词解释
黄石市第一技工学校2021年部门预算
一、部门概况
(一)主要职责
我单位的主要职能是贯彻执行党和国家的有关技校教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚守正确的办学理念。根据当地经济建设和发展需要,积极组织开展各类培训,加强对外联系与合作,努力探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式。研究制订学校管理的各项规章制度并认真组织实施,确保教学质量和管理水平不断提高,抓好学校的设备和经费的管理工作。
(二)部门预算单位构成
从预算构成单位来看,黄石市第一技工学校部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位) 0 个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 1 个。
(三)部门人员构成
部门人员构成:本单位人员合计 87 人,其中在职 61 人,离退休 26 人;在职人员编制情况:全额财拨编制 44 人、包干(差额)编制 17 人、自筹编制 0 人。
二、部门2021年部门预算表
阳新县黄石市第一技工学校 2021年部门预算表
表一 阳新县黄石市第一技工学校2021年收支预算总表
填报单位:黄石市第一技工学校
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 831.2000.00 | 工资福利性支出 | 8462094.00 | 一般公共服务支出 | |
经费拨款(补助) | 8312000.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 3900.00 | 外交支出 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 商品和服务支出 | 2796006.00 | 国防支出 | ||
其中:“非转经”占用费安排的拨款 | 基本建设支出 | 公共安全支出 | |||
预算内基本建设投资 | 资本性支出 | 教育支出 | 11262000.00 | ||
二、政府性基金收入 | 其他支出 | 科学技术支出 | |||
三、非税收入财政专户安排的资金 | 2950000.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||
财政专户管理的行政事业性收费 | 2950000.00 | 社会保障和就业支出 | |||
主管部门集中收入 | 卫生健康支出 | ||||
其他财政专户管理的非税收入 | 节能环保支出 | ||||
四、事业收入(不含预算外收入) | 城乡社区支出 | ||||
五、事业单位经营收入 | 农林水支出 | ||||
六、其他收入 | 交通运输支出 | ||||
七、上级补助收入 | 资源勘探工业信息等支出 | ||||
八、附属单位上缴收入 | 商业服务业等支出 | ||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 11262000.00 | 本年支出合计 | 11262000.00 | 本年支出合计 | 11262000.00 |
十、上年结余(转) | 结转下年 | 结转下年 | |||
上年财政拨款结余(转) | |||||
其他结余(转) | |||||
收 入 总 计 | 11262000.00 | 支 出 总 计 | 11262000.00 | 支 出 总 计 | 11262000.00 |
表二 阳新县黄石市第一技工学校2021年收入预算总表
单位:元 | ||
收 入 | ||
项 目 | 预算数 | |
财政拨款收入 | 8312000.00 | |
其中:1、财政经费拨款 | 8312000.00 | |
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 0 | |
3、政府性基金预算财政拨款 | 0 | |
事业收入 | 2950000 | |
事业单位经营收入 | 0 | |
上级补助收入 | 0 | |
附属单位上缴收入 | 0 | |
其他收入 | 0 | |
本年收入合计 | 11262000 | |
上年结余(转) | 0 | |
动用事业基金 | 0 | |
收入总计 | 11262000 | |
表三 阳新县黄石市第一技工学校2021年支出预算总表
填报单位:黄石市第一技工学校
单位:元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目 支出 |
事业 单位 经营 支出 |
对附属 单位补 助支出 |
上缴 上级 支出 |
|||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||||||
合计 | 11262000 | 11262000 | 8465994 | 2796006 | ||||||
401082 | 黄石市第一技术学校 | 11262000 | 11262000 | 8465994 | 2796006 | |||||
2050303 | 技校教育 | 11262000 | 11262000 | 8465994 | 2796006 |
表四 阳新县黄石市第一技工学校2021年财政拨款收支预算总表
填报单位:黄石市第一技工学校
单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |
财政拨款收入 | 8312000.00 | 一般公共服务 | 0 | |
其中:1、财政经费拨款 | 8312000.00 | 公共安全 | 0 | |
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 0 | 教育 | 8312000.00 | |
3、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | ||
科学技术 | 0 | |||
文化体育与传媒 | 0 | |||
社会保障和就业 | 0 | |||
医疗卫生 | 0 | |||
节能环保 | 0 | |||
城乡社区事务 | ||||
农林水事务 | 0 | |||
交通运输 | 0 | |||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | |||
商业服务业等事务 | 0 | |||
国土资源气象等事务 | 0 | |||
粮油物资管理事务 | 0 | |||
其他支出 | 0 | |||
本年收入合计 | 8312000.00 | 本年支出合计 | 8312000.00 | |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 | |
收入总计 | 8312000.00 | 支出总计 | 8312000.00 | |
表五 阳新县黄石市第一技工学校2021年一般公共预算支出表
填报单位:黄石市第一技工学校
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公 用支出 |
小计 | 延续性 项目 |
新增性 项目 |
|||
合计 | 8312000 | 8,312,000 | 7977896 | 334104 | ||||
401082 | 黄石市第一技工学校 | 8312000 | 8,312,000 | 7977896 | 334104 | |||
2050303 | 技校教育 | 8312000 | 8,312,000 | 7977896 | 334104 |
表六 阳新县黄石市第一技工学校2021年一般公共预算基本支出表
填报单位:黄石市第一技工学校 单位:元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | ||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合计 | 8312000 | 8,312,000 | 7977896 | 334104 | |
401082 | 黄石市第一技工学校 | 8312000 | 8,312,000 | 7977896 | 334104 |
2050303 | 技校教育 | 8312000 | 8,312,000 | 7977896 | 334104 |
表七 阳新县黄石市第一技工学校2021年财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:黄石市第一技工学校
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八 阳新县黄石市第一技工学校2021年政府性基金预算支出表
填报单位:黄石市第一技工学校
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 |
三、2021年部门预算情况说明
(一)部门收入支出预算情况说明
黄石市第一技工学校2021年所属单位预算汇总预算总收入是 1126.2 万元,黄石市第一技工学校2021年度本级预算总收入 1126.2 万元。其中:财政拨款收入 831.2 万元、事业收入 295 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年度结转结余 0 万元。比2020年减少 264.08 万元。主要原因是 事业收入减少 200万;往来资金减少30万;财政拨款收入减少34.08万。
黄石市第一技工学校2021年所属单位预算汇总预算总支出是 1126.2 万元,本级预算总支出 1126.2 万元。其中:基本支出 1126.2 万元、项目支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。比2020年减少264.08 万元。主要原因是 事业收入减少 200万;往来资金减少30万;财政拨款收入减少34.08万。
(二)收入预算情况说明
黄石市第一技工学校2021年所属单位预算汇总总收入是 1126.2 万元,本年本级收入合计 1126.2 万元,其中:财政拨款收入 831.2 万元,占 73.8 %;事业收入 295 万元,占 26.2 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
(三)支出预算情况说明
黄石市第一技工学校2021年所属单位预算汇总预算总支出是 1126.2 万元,本年本级支出合计 1126.2 万元,其中:基本支出 1126.2 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出预算总表说明
黄石市第一技工学校2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入 831.2 万元,黄石市第一技工学校本级财政拨款收入 831.2 万元,比2020年相比减少 34.08 万元,财政拨款支出总预算 831.2 万元,比2020年相比减少 34.08 万元。主要原因是 单位情况变动。
(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明
黄石市第一技工学校2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出 831.2 万元,2021年部门本级公共预算财政拨款支出 831.2 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
二、公共安全支出类 0 万元,占本年支出 0 %
三、教育支出类 1126.2 万元,占本年支出 100 %
四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类 0 万元,占本年支出 0 %
六、社会保障和就业支出类 0 万元,占本年支出 0 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0 %
九、城乡社区事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十一、交通运输支出类 0 万元,占本年支出 0 %
十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 831.2 万元,其中人员经费 797.7896 万元, 包括 基本工资 288.421 万元、津贴补贴和绩效工资 237.9482 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.0287 万元、职业年金缴费 23.0081 万元、职工基本医疗保险缴费 46.0143 万元、公务员医疗补助缴费 28.759 万元、其他社会保障缴费 12.1998 万元、住房公积金 69.0215 万元、其他工资福利支出 0 万元、 离休费 0.39 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助(遗属补助) 0 万元、救济费 0 万元、 助学金 0 万元,其他对个人和家庭的补助 0 万元; 公用经费 33.4104 万元:包括办公费 9.15 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.22 万元、培训费 4.3263 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 11.5036 万元、福利费 7.2105 万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出0 万元。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2021年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 万元,比2020年“三公”经费减少(增长) 0 %。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次 0 次,国内公务接0待人数 人。
(八)政府采购预算预算情况说明
2021年政府采购预算计划为 0 万元,其中:货物类 0 万元、服务类 0 万元、工程类 0 万元。
(九)国有资产占用情况
2021年我单位部门预算中固定资产总额为928万元。房屋建筑面积为50000平方米;机动车实有数为15 辆,价值116万元,其中:小轿车0 辆,大中型车辆0 辆,其他车辆15 辆;大型专用设备0 万元;通用设备469 万元,家具用具195万元。
(十)重点项目预算绩效目标情况说明
备注:我单位2021年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指XX单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
黄石市第一技工学校
二O二二年八月二十九日